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中日友好医院云南医院2025年度部门决算

发布时间: 2026-08-28 14:44        浏览次数: 次

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

依托云南省第一人民医院作为项目的坚实基地和支撑平台,负责提供项目落地所需的物理空间、基础设施、本地医疗资源整合、部分初期人员配备和稳定的后勤保障,保障项目的顺利推进。

项目医院中日友好医院云南医院是优质资源承载的实体和面向患者服务的核心平台,负责具体执行输出医院的各项标准与制度,整合双方资源,开展日常诊疗、科研教学和辐射带动工作,是最终实现“大病不出省”目标的执行者。

2019年12月28日,云南省人民政府、云南省第一人民医院分别与中日友好医院签订《合作共建呼吸区域医疗中心协议》。

2025年12月26日,医院如期开诊,交出“十四五”亮眼答卷,兑现惠民承诺。

医院位于昆明市官渡区凉亭片区,总占地面积约238亩,目前开放床位230张,2026年预计开放床位500张。

医院总体发展目标是聚焦“呼吸+共病”,发挥国家优质医疗资源的辐射作用,逐步实现与中日友好医院呼吸疾病防治体系的同质化,整体提升西部地区呼吸疾病诊疗水平以及基础研究与临床转化水平,诊疗水平与京、沪等发达地区差距缩小,降低云南省呼吸疾病跨省就医数量,力争达到《国家呼吸区域医疗中心设置标准》,建成西南领先,辐射南亚、东南亚的国家呼吸区域医疗中心。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置35个内设机构,包括5个机关职能部门、30个临床、医技及门诊科室,分别是:

1.机关职能部门

党政纪综合办公室、医疗业务部、财务医保部、人力资源部、综合保障部。

2.临床、医技、门诊科室

(1)临床科室

呼吸与危重症医学科、睡眠医学科、康复医学科、综合内科、骨科(运动康复病区)、感染性疾病及肝病科。

(2)医技科室

超声医学科、磁共振科、放射科、输血科、医学检验科、药学部。

(3)门诊科室

内科12个:呼吸与危重症医学科、睡眠医学科、感染疾病及肝病科、康复医学科、老年医学科、内分泌代谢科、全科医学科、神经内科、消化内科、心血管内科、肿瘤内科、风湿免疫科、中医科。

生殖遗传/妇产儿3个:生殖医学科、妇科、儿科。

外科3个:骨科、胸外科、泌尿外科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为云南省卫生健康委的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员52人(含事业编2人,总量控制人员50人)。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员52人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。我单位2025年已招聘其他人员142人,当年尚未产生支出。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

车辆编制5辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)学科特色

科学规划并确立了以呼吸与危重症医学为核心,联动睡眠医学、感染性疾病及肝病、全科医学、康复医学等重点专科协同发展的业务格局。过渡期建设期间,系统性将国家级领先技术平移至云南,项目累计开展新业务新技术68项,成功实施云南省首例肺动脉内膜剥脱术(PEA),结束了云南患者需远赴省外治疗慢性血栓栓塞性肺动脉高压的历史;成熟开展ECMO技术、肺移植评估与围术期管理、球囊肺动脉成形术(BPA)等前沿技术,诊治疑难危重症能力实现质的提升。

(二)人才队伍

医院坚持“输血—造血—活血”并重的人才培养战略。一方面,中日友好医院通过“组团式”派驻,累计派出一百余名骨干入驻云南,进行手术带教、教学查房和科研指导。另一方面,为加强中心人才培养,累计选派201名业务骨干赴中日友好医院进修培训,专业覆盖呼吸、胸外、重症、影像、病理等10余个关键领域,输出医院16位知名专家被聘为昆明理工大学博导、硕导,在滇招收研究生22名,将国家级医学教育资源直接引入云南,借助PCCM专科基地,已为云南培育PCCM医师23人,累计培训进修医师及专修、单修学员超1000人次,有效地培育了一批云南呼吸疾病专业人员。

(三)科研创新

过渡期建设期间,医院相关科室独立主持国家级、省级科研项目45项,获批国家自然科学基金项目7项,累计获得科研经费2182万元,以第一/通讯作者发表SCI论文150篇,累计影响因子达882.8分,其中中国科学院一、二区高水平论文35篇,荣获云南省卫生科技成果奖三等奖1项,获得发明专利3项、软件著作权12项。

(四)学科辐射

构建区域专科联盟与质控体系引领同质化诊疗,牵头组建了涵盖101家医疗机构的云南省VTE防治联盟,并大力推进呼吸疾病规范化诊疗项目,提高全省二级及以上医院和基层医疗机构的认证通过率。以“省级指导一州级培训一县级实施”的三级联动模式强化慢性病防控,联合疾控部门推动基层慢阻肺健康管理工作覆盖全省1831家乡镇卫生院和17572家村卫生室,累计筛查13.98万人,培养专业技术人才600余人次,形成了可推广的“医防融合”云南经验。

“十五五”期间,医院将继续围绕国家区域医疗中心十大功能定位,通过优质医疗资源扩容增量,逐步配齐国内高端医疗设备,提升区域呼吸疾病医疗照护能力,解决跨区域就医难题,助力实现“大病不出省”的改革目标。

 

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本单位2025年度无一般公共预算财政基本拨款收入,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款安排的因公出国(境)费支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中日友好医院云南医院2025年度收入合计23048623.55元。其中:财政拨款收入21809783.55元,占总收入的94.63%;无上级补助收入;事业收入1238718.29元(含教育收费0.00元),占总收入的5.37%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入121.71元,占总收入的0.00%。

我单位为2025年新成立单位,无上年数据可作对比。

二、支出决算情况说明

中日友好医院云南医院2025年度支出合计22905737.78元。其中:基本支出1095954.23元,占总支出的4.78%;项目支出21809783.55元,占总支出的95.22%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

我单位为2025年新成立单位,无上年数据可作对比。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障中日友好医院云南医院机构正常运转的日常支出1095954.23元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1095630.23元,占基本支出的99.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费324.00元,占基本支出的0.03%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障中日友好医院云南医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出21809783.55元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

2025年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金(国家区域医疗中心品牌使用费、运营补助)项目经费21809783.55元,主要用于国家呼吸区域医疗中心品牌使用费及日常运营等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中日友好医院云南医院2025年度一般公共预算财政拨款支出21809783.55元,占本年支出合计的95.22%,完成年初预算的54.52%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

9.卫生健康(类)支出21809783.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%,完成年初预算的54.52%。主要用于保障本单位正常运转;造成预决算差异的主要原因是我单位成立及开诊运营时间较短,部分支出项目结转至下年支付。

10.节能环保(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,我单位为2025年新成立单位,上年无此项支出。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中日友好医院云南医院2025年机关运行经费支出0.00元,上年无此项支出,主要原因是不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,中日友好医院云南医院资产总额3265296.05元,其中,流动资产3265296.05元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3265296.05元,均为流动资产。不涉及处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产的情况,无资产处置收入;不涉及出租房屋的情况,无资产使用收入。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

(三)基本支出:核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

(四)项目支出:核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

 

附件:

1.中日友好医院云南医院2025年部门决算公开附表

2.中日友好医院云南医院2025年决算绩效自评报告

3.中日友好医院云南医院2025年国有资产使用情况表