目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省健康医疗大数据中心负责全省卫生健康信息化规划拟订、标准规范、网络安全、数据资源管理和信息化建设维护工作;负责健康医疗大数据应用,承担全省卫生健康综合统计。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:综合办公室、规划标准部、统计分析部、应用研究推进部、安全运维部。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为云南省卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员26人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)聚力攻坚突破,扛稳责任担当。一是全力推进卫生健康信息互通共享三年攻坚行动。二是深化中医馆健康信息平台建设和全省应用推广。三是保障育儿补贴信息管理系统部署上线。
(二)聚焦主业发展,强化技术支撑。做好项目申报,抓好项目建设,做好项目运维,当好参谋助手。
(三)筑牢安全基础,织密防护网络。实时监测网络安全,探索密码应用,守好数据安全,做细运维保障。
(四)夯实基础工作,深挖数据价值。一是完成全省卫生健康综合统计工作。二是完成2025年居民健康与卫生服务监测工作。三是完成全省第七次卫生服务调查报告的印刷发行。四是靠前完成卫生总费用核算。五是完成医改监测指标相关工作。六是促进信息化建设与统计数据融合。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
说明:本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无“三公”经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省健康医疗大数据中心2025年度收入合计27934623.08元。其中:财政拨款收入27909623.08元,占总收入的99.91%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入25000.00元,占总收入的0.09%。
与上年相比,收入合计增加15905720.47元,增长132.23%。其中:财政拨款收入增加15905720.47元,增长132.50%;其他收入与上年一致。主要原因是:根据项目安排,三季度下达项目资金,导致一般公共预算收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
云南省健康医疗大数据中心2025年度支出合计27925707.08元。其中:基本支出4394626.44元,占总支出的15.74%;项目支出23531080.64元,占总支出的84.26%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加15885536.08元,增长131.94%。其中:基本支出增加21105.94元,增长7.88%;项目支出增加15564430.14元,增长195.37%,主要原因是:一是本年新增1人,且人员信息调整导致社保、工资等基本支出增加。二是根据工作任务安排及项目进展情况,本年项目支出增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省健康医疗大数据中心机构正常运转的日常支出4394626.44元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4145675.94元,占基本支出的94.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248950.50元,占基本支出的5.66%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省健康医疗大数据中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出23531080.64元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
2025年“三年行动计划”第三批补助资金项目经费11912660.00元,主要用于开展云南省卫生健康委卫生健康信息互通共享平台建设2024年项目,按合同要求支付部分子项目款项。
云南省健康医疗大数据中心事业发展专项资金项目经费6997990.64元,主要用于开展云南省卫生健康统计、医改监测工作、“机构法”“来源法”“功能法”卫生总费用核算工作;开展云南省卫生健康委终端安全管理2025年项目,保障委机关网络安全,做好网络安全工作;开展综合管理工作,做好项目管理支持,促进中心事业发展;开展上年结转项目推进工作。
政务信息化运维服务项目补助资金项目经费4620430.00元,主要用于开展政务信息化运维服务,保障各平台系统正常稳定运行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省健康医疗大数据中心2025年度一般公共预算财政拨款支出27909623.08元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加15905720.47元,增长132.50%,完成年初预算的165.97%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出463790.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%,完成年初预算的117.18%。主要用于缴纳本单位养老保险等方面的支出;造成预决算差异的主要原因是:养老保险等缴费基数调整。
9.卫生健康(类)支出27152664.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.29%,完成年初预算的167.98%。主要用于保障本单位正常运转及项目支出;造成预决算差异的主要原因是:根据工作安排,三季度新下达项目资金,导致项目支出预决算形成差异。
10.节能环保(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出293168.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%,完成年初预算的114.43%。主要用于缴纳本单位职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因是:本年住房公积金缴存基数调整。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。本单位2025年不涉及“三公”经费。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。本单位2025年不涉及“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。本单位2025年不涉及“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省健康医疗大数据中心2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,与上年持平。本单位2025年不涉及机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省健康医疗大数据中心资产总额38827370.15元,其中,流动资产10953473.49元,固定资产1294891.04元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程18256500.00元,无形资产8322505.62元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加25865112.83元,其中固定资产增加10014.88元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额20578732.50元,其中:政府采购货物支出5783.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出20572949.50元。授予中小企业合同金额18641793.00元,其中:授予小微企业合同金额1843293.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
基本支出:保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤金等。
项目支出:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
附件:
1.云南省健康医疗大数据中心2025年度决算公开附表
2.云南省健康医疗大数据中心2025年度决算绩效自评报告
3.云南省健康医疗大数据中心2025年度国有资产使用情况表