目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织拟定健康政策,拟定卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。
9.指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,起草中医药地方性法规并组织实施。拟定中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作。参与拟定中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。
12.推进云南省大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策,建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
13.负责省干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导云南省计划生育协会的业务工作。
15.完成省委和省政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置25个内设机构,包括:办公室、机关党委(人事处)、规划发展与信息化处、财务处、法规处、政策研究和体制改革处、医政处、基层卫生健康处、医疗应急处、科技教育处、药政管理处、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、对外交流合作处、行政审批处、健康产业发展处、中医医疗管理处、中医发展处、中医综合处、保健局、离退休人员办公室。所属单位28个,分别是:
1.云南省卫生健康委员会(本级)
2.云南省卫生健康综合监督中心
3.云南省卫生健康委员会机关服务中心
4.云南省妇幼保健院
5.云南省人口和卫生健康宣传教育中心
6.云南省急救中心
7.云南省第一人民医院
8.昆明医科大学第一附属医院
9.昆明医科大学第二附属医院
10.云南省肿瘤医院
11.云南省保健康复中心
12.云南省老年病医院
13.大理大学第一附属医院
14.云南省中医医院
15.云南省传染病医院
16.昆明医科大学附属口腔医院
17.云南省第三人民医院
18.云南省中西医结合医院
19.云南省健康发展研究中心
20.云南省中医中药研究院
21.云南省卫生健康人才交流中心
22.云南省计划生育协会
23.云南省人口和计划生育药具管理中心
24.云南省医疗服务质量评估中心
25.云南省人口和计划生育科学技术研究所
26.云南省阜外心血管病医院
27.云南省健康医疗大数据中心
28.云南中医药大学第二附属医院
(二)决算单位构成情况
纳入云南省卫生健康委员会2024年度部门决算编报的单位共33个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位30个。分别是:
1.云南省卫生健康委员会(本级)
2.云南省卫生健康综合监督中心
3.云南省卫生健康委员会机关服务中心
4.云南省疾病预防控制中心
5.云南省药物依赖防治研究所
6.云南省地方病防治所
7.云南省寄生虫病防治所
8.云南省妇幼保健院
9.云南省人口和卫生健康宣传教育中心
10.云南省急救中心
11.云南省第一人民医院
12.昆明医科大学第一附属医院
13.昆明医科大学第二附属医院
14.云南省肿瘤医院
15.云南省保健康复中心
16.云南省老年病医院
17.大理大学第一附属医院
18.云南省中医医院
19.云南省传染病医院
20.昆明医科大学附属口腔医院
21.云南省第三人民医院
22.云南省中西医结合医院
23.云南省健康发展研究中心
24.云南省中医中药研究院
25.云南省卫生健康人才交流中心
26.云南省计划生育协会
27.云南省人口和计划生育药具管理中心
28.云南省医疗服务质量评估中心
29.云南省人口和计划生育科学技术研究所
30.云南省阜外心血管病医院
31.云南省健康医疗大数据中心
32.云南中医药大学第二附属医院
33.云南老年之家敬老院
纳入云南省卫生健康委2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。主要原因是云南老年之家敬老院、云南省疾病预防控制中心、云南省药物依赖防治研究所、云南省地方病防治所、云南省寄生虫病防治所等5个单位因机构改革从本部门划出,但2024年度决算编报在本部门。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员12139人。包括财政拨款开支经费的:公务员185人,参照公务员法管理人员82人,事业管理人员和专业技术人员10270人,机关和事业工人1180人;经费自理人员422人。
我部门2024年末其他人员16191人。包括财政拨款开支经费的人员10人;经费自理人员16181人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7612人(离休0人,退休7612人)。年末遗属12人。
车辆编制333辆,在编实有车辆344辆,超编11辆。实有车辆数超过车辆编制数的主要原因是:省三院、昆医大附一院、省中医医院3个单位各有2辆挂车(医院微生物移动检测车、车载移动CT车等),按照车辆管理要求,车头与挂车分开办理车辆牌照;省疾控中心将下设技术开发服务中心疫苗冷链运输等车辆28辆编入报表。
三、重点工作概述
一是全力推进优质医疗资源升级和均衡布局。加快建设区域医疗中心、国家级临床重点专科和省级临床医学中心,专科服务能力得到较大提升。玉溪市、楚雄州入选中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目。国家医改评价我省8个州(市)进入全国前50。128家列入提质达标的县级公立综合医院中,125家达到国家基本标准,90家达到推荐标准。“深化紧密型县域医共体改革,推动县域医疗服务能力提升”入选《中国卫生》2024年度“推进医改服务百姓健康十大新举措”。29个专科入选国家高水平优势专科建设项目,99家县级中医医院中92家达到国家基本标准,40家达到推荐标准。
二是努力筑牢基层卫生健康服务网底。全省1507家乡镇卫生院和社区卫生服务中心中,1133家达到国家基本标准,346家达到国家推荐标准,推荐标准达标比例从2022年的9.87%跃升至23%。完成90个重点中心乡镇卫生院提质建设,建成600个标准化慢性病诊疗专科、1483个基层慢病管理中心、1073个基层心脑血管救治站,推进建设400个基层中医康复科(室),建成城乡一体的急救网络。
三是全力推进公共卫生事业高质量发展。省疾控局在全国较早实现实体化运行。深入开展爱国卫生“7个专项行动”,打造30个高质量健康县城,全国爱卫办在曲靖市召开新闻发布会,向全国推介云南经验。落实生育支持政策成效明显,2024年全省分娩活产数40.12万人、较上年同期增长4.24%。孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率分别为5.74/10万、3.81‰、2.30‰,创历史最低。全省常住人口预期寿命达75.3岁,增幅全国第一。
四是扎实统筹系统其他工作有力有效。“省管县用”累计选派1500名医疗人才下沉基层,“组团式”帮扶、沪滇帮扶派出医务人员18批2379人次,全省共有博士1584人,引进省内外银龄医师950余名。落实乡村医生编制保障政策,438名大学生乡村医生入编。打好卫生健康行业领域安全风险治理主动仗,安全生产经验被国家卫生健康委肯定。健康产业、对外合作、干部保健、生物安全、信访稳定等工作有序推进。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省卫生健康委员会2024年度收入合计24121250159.18元。其中:财政拨款收入3902290018.15元,占总收入的16.18%;无上级补助收入;事业收入19696308315.30元(含教育收费0.00元),占总收入的81.66%;经营收入30899431.89元,占总收入的0.13%;无附属单位上缴收入;其他收入491752393.84元,占总收入的2.04%。
与上年相比,收入合计增加782952655.18元,增长3.35%。其中:财政拨款收入增加54993485.42元,增长1.39%,主要原因是省一院、省妇幼院等单位基建项目拨款增加;事业收入增加896177035.93元,增长4.77%,主要原因是省一院、省阜外医院、省中医医院等医疗机构医疗业务收入较上年增长;经营收入增加7530571.79元,增长32.22%,主要原因是云南老年之家敬老院业务收入增长;其他收入减少65761467.12元,下降11.80%,主要原因是昆医大附一院、省肿瘤医院等其他收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省卫生健康委员会2024年度支出合计23872814842.77元。其中,基本支出17887375977.35元,占总支出的74.93%;项目支出5957329845.86元,占总支出的24.95%;无上缴上级支出;经营支出28109019.56元,占总支出的0.12%;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加1183685633.41元,增长5.22%。其中,基本支出减少125208161.94元,下降0.70%,主要原因是:昆医大附一院、省中医医院等按要求将其他人员工资福利支出调整至项目支出;项目支出增加1300458072.05元,增长27.93%,主要原因是昆医大附一院、省中医医院等按要求将其他人员工资福利支出调整至项目支出,省肿瘤医院基本建设项目支出增加;经营支出增加8435723.30元,增长42.88%,主要原因是云南老年之家敬老院加大资金投入改善硬件设施,昆医大附二院后勤支出增长。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障云南省卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17887375977.35元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6086224711.30元,占基本支出的34.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11801151266.05元,占基本支出的65.97%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障云南省卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5957329845.86元。其中:基本建设类项目支出713855724.50元。具体项目支出主要用于重大传染病防控、基本公共卫生服务、公立医院发展等专项支出以及云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划、区域医疗中心建设等重点项目支出。部分重点项目如:
省一院优质高效医疗卫生服务体系中央基建项目经费130000000元、云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划(第四批)专项资金100000000元主要用于呼吸区域医疗中心、省一院东院项目建设。
省妇幼院2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第三批资金171698627.20元,主要用于新院建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省卫生健康委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出3902290018.15元,占本年支出合计的16.35%。与上年相比增加45006514.58元,增长1.17%,完成年初预算的126.75%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出5297314.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无此项预算。主要用于本部门招商引资、省级食品安全监管等方面的支出;造成预决算差异的主要原因是该类资金未列入本部门年初预算,在年中预算调整。
2.外交(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出94364142.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%,完成年初预算的238.51%。主要用于本部门基础研究计划、高层次科技人才培养引进、科技创新基地建设、重点研发(社会发展)、重大科技专项(生物医药)等方面的支出,造成预决算差异的主要原因是该类资金为省级跨部门安排资金,未列入本部门年初预算,在年中预算调整。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出62540898.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%,完成年初预算的120.22%。主要用于本部门行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险和职业年金、抚恤、人才发展等方面的支出;造成预决算差异的主要原因是部分人才类资金为省级跨部门安排资金,未列入本部门年初预算,在年中预算调整。
9.卫生健康(类)支出3706261224.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.98%,完成年初预算的125.32%。主要用于保障本部门正常运转、公立医院发展、公共卫生、中医药、计划生育、行政事业单位医疗及其他卫生健康等方面的支出;造成预决算差异的主要原因是中央资金未列入本部门年初预算,在年中预算调整。
10.节能环保(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出4529900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于沪滇卫生健康帮扶人才培养培训方面的支出;造成预决算差异的主要原因是该类资金为省级跨部门安排资金,未列入本部门年初预算,在年中预算调整。
13.交通运输(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出83891.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的99.91%。主要用于有关单位涉外培训项目方面的支出;造成预决算差异的主要原因是部分资金未使用完毕。
16.金融(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出29212647.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,完成年初预算的98.84%。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出等;造成预决算差异的主要原因是年内人员正常变动。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为5054543.73元,决算为4516791.57元,完成年初预算的89.36%;支出决算较上年减少46273.49元,下降1.01%。
因公出国(境)费支出年初预算为388000.00元,决算为222792.49元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.93%,完成年初预算的57.42%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为4531482.73元,决算为4246876.08元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.02%,完成年初预算的93.72%;公务接待费支出年初预算为135061.00元,决算为47123.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.04%,完成年初预算的34.89%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少11182.90元,下降4.78%;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少1661.89元,下降0.04%;公务接待费支出决算较上年减少33428.70元,下降41.50%;具体是国内接待费支出决算47123.00元(其中:外事接待费支出决算600.00元),较上年减少33428.70元,下降41.50%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5054543.73元,支出决算为4516791.57元,完成年初预算的89.36%,支出决算较上年减少46273.49元,下降1.01%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为388000.00元,决算为222792.49元,完成年初预算的57.42%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为4536082.73元,决算为4246876.08元,完成年初预算的93.62%;公务接待费支出年初预算为130461.00元,决算为47123.00元,完成年初预算的36.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门认真落实过紧日子工作要求,严控“三公”经费支出,其中:本年度取消部分年初计划出访任务;加强公务用车管理,严格执行公务用车运行维护费预算;认真落实厉行节约要求,严控公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少11182.90元,下降4.78%;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少1661.89元,下降0.04%;公务接待费支出决算减少33428.70元,下降41.50%,具体是国内接待费支出决算47123.00元(其中:外事接待费支出决算600.00元),较上年减少33428.7元,下降41.50%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是委机关等单位严控“三公”经费支出,强化“三公”经费管理,其中:2024年因公出国(境)团组和公务接待批次较2023年减少,费用相应减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组2个,累计7人次。开展内容包括:出访缅甸发生的费用,云南省寄生虫病防治所开展边境国家登革热联防联控。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为102辆。主要用于医疗救护、工作调研督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待46批次(其中:外事接待1批次),接待人次397人(其中:外事接待人次2人)。主要用于上级部门到云南省调研督导工作等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人,未产生有关接待支出。
本部门本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省卫生健康委员会2024年机关运行经费支出9083009.18元,比上年减少1324183.97元,下降12.72%,主要原因是因机构改革,委机关部分人员划转至省疾控局。部门机关运行经费主要用于保障委机关及2个参公管理单位基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,云南省卫生健康委员会资产总额27,855,343,988.27元,其中,流动资产11,496,932,605.31元,固定资产10,885,121,023.44元(净值),对外投资及有价证券120,838,302.94元,在建工程4,338,645,793.18元,无形资产965,042,658.06元(净值),其他资产48,763,605.34元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,391,313,380.13元,其中固定资产减少122,051,794.13元。处置房屋建筑物1917.56平方米,账面原值1,941,736.76元;处置车辆4辆,账面原值3,056,413.16元;报废报损资产9377项,账面原值335,334,336.91元,实现资产处置收入10,060,916.53元;出租房屋23206.13平方米,账面原值44,412,479.59元,实现资产使用收入24,257,165.05元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额1814470827.19元,其中,政府采购货物支出1238420248.18元;政府采购工程支出56464731.05元;政府采购服务支出519585847.96元。授予中小企业合同金额538565067.08元,其中,授予小微企业合同金额350795918.79元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本年决算数据包含云南老年之家敬老院、云南省疾病预防控制中心、云南省药物依赖防治研究所、云南省地方病防治所、云南省寄生虫病防治所等5个单位。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算
是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
三、政府性基金预算
是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
四、基本支出
保障机构正常运转的日常支出,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
五、项目支出
为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
附件:
1.云南省卫生健康委员会2024年部门决算表
2.云南省卫生健康委员会2024年决算绩效自评报告
3.云南省卫生健康委员会2024年国有资产使用情况表